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為全面總結國投集團上半年內部審計工作成效,進一步推進內部審計工作,樂山國投集團于2024年9月5日組織召開了內部審計工作推進會。集團相關領導、集團審計法務與合規部人員和十家直(代)管企業負責人及財務負責人參加了會議。
會議由審計法務與合規部負責人向參會人員宣貫了省市兩級審計機關及國資監管部門近期印發的審計工作相關文件,通報了集團直(代)管企業年度綜合審計情況以及今年兩項專項審計情況。年度綜合審計共審計集團直(代)管企業及控股子企業30家,反饋問題205項,內容涵蓋財務管理、會計核算、綜合管理、內控管理等方面,根據反饋的問題,提出管理提升建議167項,并形成了審計反饋問題整改臺賬。專項審計共審計兩家集團直(代)管企業,反饋問題27項,提出整改建議意見17項。
會議對審計問題整改工作和下一步的內審工作作了安排和部署,要求相關企業迅速開展審計反饋問題整改工作,限期完成問題整改。
樂山市紀委監委駐國投集團紀檢監察組組長、集團黨委副書記、紀委書記朱曉東同志在會上強調,集團各級企業一是要高度重視審計反饋問題整改工作,制定整改計劃,明確時間節點,確保審計反饋問題得到迅速有效解決;二是要針對專項審計中涉及的部分典型問題,進行認真總結和深刻反思,企業的任何經營活動必須嚴格遵守國家法律法規與規章制度,務必做到依法合規,風險可控,確保實現國有資產保值增值的目標;三是對于部分普遍性的問題,要深入剖析根源,舉一反三,采取根本性措施,杜絕問題再次發生。
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